問(wèn)題已解決

附表四[增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)] 本期實(shí)際抵減稅額(480.00) <= 主表"19行應(yīng)納稅額"的"一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)"的"本月數(shù)"+"19行應(yīng)納稅額"的"即征即退貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)"的"本月數(shù)"+"21行簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額"的"一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)"的"本月數(shù)"+"21行簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額"的"即征即退貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)"的"本月數(shù)"(0) 老師,這個(gè)是什么意思?

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/11 10:14
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你申報(bào)增值稅可以截圖可以么?
2019 10/11 10:30
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