問題已解決

老師,新接手一家公司,之前的會(huì)計(jì)做增值稅這一塊沒有在月末把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)余額轉(zhuǎn)到未交增值稅,她就做了進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的分錄,然后繳納增值稅的時(shí)候直接借方已交稅金,現(xiàn)在期末余額是這樣的,進(jìn)項(xiàng)稅額971542.83,銷項(xiàng)稅額1282937.8,已交稅金316974.57,我改怎么調(diào)整才最好,8月份留抵了7135.66,麻煩解答仔細(xì)一點(diǎn),謝謝

84784948| 提問時(shí)間:2019 09/20 09:25
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董老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
您好,進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅和未交增值稅,還有已交稅金都是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的三級科目,其實(shí)最簡單的方法就是看二級科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的期末余額方向。借方表示留抵。
2019 09/20 09:29
84784948
2019 09/20 09:31
怎么跟實(shí)際留抵的不一樣呢?
董老師
2019 09/20 09:31
如果您想換成您比較習(xí)慣的未交增值稅科目核算的話您可以在9月初把進(jìn)項(xiàng)稅余額,銷項(xiàng)稅余額全部結(jié)轉(zhuǎn)。
董老師
2019 09/20 09:33
如果跟實(shí)際留抵的不一樣就是以前月份帳做錯(cuò)了,您在九月初按照稅務(wù)系統(tǒng)的留抵金額余額進(jìn)行調(diào)整,差額部分增加營業(yè)外支出或者營業(yè)外收入。然后寫上情況說明,讓財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字,您自己留底備查。
84784948
2019 09/20 09:37
科目余額表上留抵5579.6實(shí)際留抵7135.66 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1556.06 貸:營業(yè)外支出 ???
董老師
2019 09/20 09:40
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入或者貸:管理費(fèi)用。因?yàn)閷?shí)際留抵的多,賬上留抵的少,這部分錢可以作為營業(yè)外收入也可以沖抵以前的管理費(fèi)。
84784948
2019 09/20 09:45
實(shí)際留抵的多就是進(jìn)項(xiàng)多,付的錢多,賬上留抵的少就是付的錢少,增加留抵不應(yīng)該是計(jì)入營業(yè)外支出嗎?我混亂了
董老師
2019 09/20 09:56
實(shí)際留抵的多,那么實(shí)際付的就多。賬上的少了就證明你實(shí)際已經(jīng)付了,但是你沒有記錄你已經(jīng)付了。現(xiàn)在你把帳加回來,賬上的借方增加了就增加了營業(yè)外收入。
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