問題已解決
老師好,是這樣前任會計交增值稅一直沒有做進(jìn)項.銷項結(jié)轉(zhuǎn),有稅交就直接做借應(yīng)交增值稅—已交稅金貸 銀行 我這個月想結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項.銷項,問上個月應(yīng)交稅費已交稅金借方余額用由貸方結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅借方科目里嗎?還是不用結(jié)轉(zhuǎn)就在已交稅金里
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速問速答這個我之前找下文件,沒有看到文件說這個轉(zhuǎn)已交稅金下面這個,
2020 05/26 11:56
84784982
2020 05/26 12:08
老師,不是說轉(zhuǎn)已交稅金下面,我是問前任以前付增值稅直接計已交稅金里了,我想正規(guī)做分錄,問以前的已交稅金余額是不動還是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅—未交增值稅里?標(biāo)準(zhǔn)做賬最后不是應(yīng)該借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅—未交增值稅 貸銀行嗎?
maize老師
2020 05/26 12:19
是的,你后續(xù)按標(biāo)準(zhǔn)做賬這個,之前那個沒有結(jié)轉(zhuǎn)都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅下面,這個已交稅金,這個沖掉轉(zhuǎn)未交增值稅下面,這個平掉未交增值稅 這個
84784982
2020 05/26 13:15
最后的減免稅不用做了
maize老師
2020 05/26 13:18
可以的,按你截圖做,之后看轉(zhuǎn)出未交增值稅余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅下面這個
84784982
2020 05/26 13:23
老師,現(xiàn)在最后的轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額,是有留抵額的,標(biāo)準(zhǔn)不是借方余額有留抵,不做最后的結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果是轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額才轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?
maize老師
2020 05/26 13:26
是的,轉(zhuǎn)出未交增值稅這個貸方才做到借方 ,你這個現(xiàn)在申報上面有留底稅額嗎
84784982
2020 05/26 13:27
有留抵額 的 老師
maize老師
2020 05/26 13:28
那這個相等嗎,需要2個一致這個
84784982
2020 05/26 13:35
你的意思是說未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅數(shù)據(jù)應(yīng)該相等是嗎?我上方截圖情況是未交增值稅是平的沒有數(shù),而轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額,請問老師我還怎么做分錄?
maize老師
2020 05/26 13:39
我的意思是你申報表上面留底稅額等于這個轉(zhuǎn)出未交增值稅借方
84784982
2020 05/26 13:40
這個必須得相等,謝謝老師
maize老師
2020 05/26 13:41
是的,這個是需要等于這個
84784982
2020 05/26 13:44
1.嗯,老師申報表留抵額和轉(zhuǎn)出未交增值稅數(shù)據(jù)相等,這些條件都具備并且分錄都對的話我可以做分錄了嗎?2.還有我想從一月份改標(biāo)準(zhǔn)分錄好,還是從5月開始改標(biāo)準(zhǔn)分錄好呢?
maize老師
2020 05/26 13:51
1 是的,你這個可以 ,2 這個你業(yè)務(wù)多嗎,不多那可以1月改,多就5月按標(biāo)準(zhǔn)做就可以
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