問題已解決

老師,我問一下,我認證的進項發(fā)票,在報稅時候是需要自己填到申報表二里面么?我只是因為快到期才認證,不抵扣,我應(yīng)該填在哪里。

84785014| 提問時間:2019 09/10 16:20
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
1、是自己填到附表二里面的?!静贿^有的省份,也會自動帶數(shù)到附表二的】 2、這個要先填寫到第2欄,然后不抵扣的話,再填寫到進項稅額轉(zhuǎn)出的項目中。
2019 09/10 16:21
84785014
2019 09/10 16:23
不是不抵扣,是留在以后抵扣。我們這有個增值稅一般報表,還有個一表集成,一表集成里帶出來了,一般報表沒有帶出來。我不是不抵扣。是留著以后抵。應(yīng)該填在哪里
張艷老師
2019 09/10 16:24
那就直接填到第2欄和第35欄了。
84785014
2019 09/10 16:25
它會留著以后抵對么?
張艷老師
2019 09/10 16:27
是的,會形成期末留抵稅額。
84785014
2019 09/10 16:29
好的,我就不知道填哪,怕以后用不成,謝謝老師
張艷老師
2019 09/10 16:34
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