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公司是一般納稅人,買有煙酒用于業(yè)務(wù)招待費,開有專票回來,當(dāng)月可以得抵扣嗎?如果可以得抵扣,因為當(dāng)年沒有收入,那是按60%算還是按千分之五算

84784954| 提問時間:2019 09/05 10:17
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曼曼老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
業(yè)務(wù)招待費增值稅發(fā)票不能作進(jìn)項稅抵扣。 但可以在企業(yè)所得稅稅前扣除,企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰.
2019 09/05 10:23
84784954
2019 09/05 10:27
如果沒有收入呢
曼曼老師
2019 09/05 11:06
你好,沒有收入,當(dāng)年發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費不得在稅前扣除。
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