問題已解決

老師好,我在上月申報增值稅時進(jìn)項多填了,因我公司銷項少,所以進(jìn)項留抵了,想解決多填的進(jìn)項稅,怎么處理,能不能在下月把多填的填在進(jìn)項轉(zhuǎn)出那一

84785008| 提問時間:2019 08/30 12:00
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84785008
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
認(rèn)證的和發(fā)票額一樣,就是填表的多填
2019 08/30 12:13
84785008
2019 08/30 12:20
是的,像這種情況我意思是能在報表里進(jìn)項轉(zhuǎn)出解決吧
84785008
2019 08/30 12:24
謝謝老
郭老師
2019 08/30 12:11
你認(rèn)證的多少填寫的多少是嗎 只是認(rèn)證的多了, 你要進(jìn)項轉(zhuǎn)出一會也抵扣不了的 你有無票收入的嘛
郭老師
2019 08/30 12:18
認(rèn)證100,填寫了120? 那你得進(jìn)項轉(zhuǎn)出
郭老師
2019 08/30 12:22
是的 進(jìn)項轉(zhuǎn)出的其他里面填寫
郭老師
2019 08/30 12:30
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