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老師,公司對個體工商戶轉(zhuǎn)賬,兩個有業(yè)務(wù)往來的公對公轉(zhuǎn)賬,轉(zhuǎn)給個體工商戶幾個人的服務(wù)費用,不開票,不寫勞務(wù)費的話,其他可以怎么寫備注?

84785027| 提問時間:2019 08/19 10:19
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!你這個要平,就只能寫勞務(wù)費。而且要有發(fā)票。 如果你只是暫時處理一下,可以當借款
2019 08/19 10:22
84785027
2019 08/19 10:25
這個是每個月都有的,不能寫借款吧?老師
宋生老師
2019 08/19 10:29
您好!是的。所以除了交稅,沒有完美的方法,說白了,會計只是核算和監(jiān)督,并不具備作假的功能
84785027
2019 08/19 13:06
寫勞務(wù)費的話,對方是個體工商戶還要代扣代繳個稅嗎?對方提供普票可以嗎?
宋生老師
2019 08/19 13:31
你好!可以提供普通發(fā)票,對方是個體戶,不需要代扣個稅
84785027
2019 08/19 14:50
老師,租房代開發(fā)票繳納的稅款,納稅人是房東,實際是我們交的稅,怎么入賬?
宋生老師
2019 08/19 14:51
你好!這個你們不能入賬,因為入了也不能稅前扣除。如果你一定要入,就計入管理費用-其他。
84785027
2019 08/19 14:52
是入賬填增?還是直接不入帳?不是應(yīng)該入營業(yè)外支出嗎?老師
84785027
2019 08/19 14:54
上面?zhèn)€體戶,如果對方不開票給我們,轉(zhuǎn)賬備注怎么寫?
宋生老師
2019 08/19 14:57
你好!正常是不要入賬,而不是入賬調(diào)增,因為開的完稅憑證也不是開給你們的
84785027
2019 08/19 15:06
18年7月開的金稅盤服務(wù)費280,服務(wù)器是19.7月,一直沒有填寫在申報表里,下個月還可以抵扣嗎?抵扣時分錄借應(yīng)交稅費-增值稅(減免稅) 借管理費用 負數(shù) 借方應(yīng)交稅費-增值稅(減免稅)這個科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)?假如轉(zhuǎn)出未交增值稅是1000,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
宋生老師
2019 08/19 15:09
你好!這個減免稅本身不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
84785027
2019 08/19 15:16
就留在借方嗎?
宋生老師
2019 08/19 15:18
你好!是的.沒有要求結(jié)轉(zhuǎn),
84785027
2019 08/19 15:32
公司平時支付的一些服務(wù)費,還有證書服務(wù)費這些,我都是記入管理費用-服務(wù)費了,匯算清繳時填寫在哪里?
宋生老師
2019 08/19 15:38
你好!匯算清繳 有個服務(wù)費項目的。填服務(wù)費就好
84785027
2019 08/19 15:50
我看了表格,沒有服務(wù)費這一項???租房中介服務(wù)費也是入服務(wù)費嗎?老師,咨詢服務(wù)費記入咨詢費還是服務(wù)費?
宋生老師
2019 08/19 16:10
你好!是的,也是服務(wù)費。咨詢服務(wù)業(yè)是服務(wù)了。
84785027
2019 08/19 16:13
證書服務(wù)費可以入辦公費嗎?沒有服務(wù)費這一項填入其他嗎?
宋生老師
2019 08/19 16:19
你好!可以的。可以入辦公費。 如果沒有,你可以入辦公費
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