問題已解決
我是記賬公司實(shí)習(xí)生,看3月做的賬里有一筆這樣的分錄 摘要:發(fā)票錯(cuò)誤,重開 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵減稅額 1372.48 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1372.48 老師,這筆分錄對嗎,我不是很理解
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速問速答你好!如果開錯(cuò)的發(fā)票只認(rèn)證沒有抵扣是可以的
2019 08/14 17:44
84785039
2019 08/14 17:54
老師,還能說細(xì)一點(diǎn)嗎,已經(jīng)認(rèn)證,那和在同和中增值稅第20欄次的期末留抵,不是會(huì)不一樣嗎
84785039
2019 08/14 17:55
還是在后面的月份會(huì)重新開紅沖的票,還是什么
苳苳老師
2019 08/14 20:08
你的意思是只認(rèn)證沒抵扣,如果是這樣,就會(huì)形成期末留抵,那上面的分錄就是正確的
84785039
2019 08/14 20:29
現(xiàn)在是賬上比同和期末留抵多了那個(gè)金額
苳苳老師
2019 08/14 21:35
那說明就是沒有做對,那重開是3月重開的還是幾月
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