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實(shí)務(wù)
問題已解決
進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
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速問速答借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:其他收益
2019 07/25 14:26
84785023
2019 07/25 14:28
月末或者年末,其他收益余額需要另外結(jié)轉(zhuǎn)什么的嗎?還是每個(gè)月把加計(jì)抵減金額計(jì)入其他收益就可以了?
軼塵老師
2019 07/25 16:02
期末其他收益結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤里面
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