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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好 進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除
貸營(yíng)業(yè)外收入或者其他收益。
2022 03/17 16:56
郭老師
2022 03/17 16:56
需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
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