問(wèn)題已解決

匯算清繳多交了所得稅,形成留抵,怎么作分錄。后期使用留抵怎么作分錄。

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/09 13:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,多交這樣做分錄,借;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅,貸;銀行存款 之后抵扣,借;所得稅費(fèi)用,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
2019 07/09 13:23
84785018
2019 07/09 13:27
老師:不用做以前年度損益調(diào)整嗎。
鄒老師
2019 07/09 13:28
你好,之前多交是應(yīng)交稅費(fèi)借方余額,之后年度抵扣是當(dāng)年計(jì)提,不涉及以前年度損益事項(xiàng),所以是不通過(guò) 以前年度損益調(diào)整科目核算的
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