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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,打印出來的社保明細(xì)和繳費(fèi)單上的明細(xì)不一致,怎么做賬呢
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速問速答您好,差額記入其他應(yīng)收款,或者其他應(yīng)付款,下個(gè)月扣回來,或者退回去給個(gè)人,就行。
2019 07/08 23:02
84784997
2019 07/09 00:06
其他應(yīng)收款科目對(duì)應(yīng)應(yīng)付職工薪酬嗎
王雁鳴老師
2019 07/09 01:42
您好,可以這樣對(duì)應(yīng)的。
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