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你好,人力資源公司小規(guī)模,按5%差額征稅,怎么申報增值稅

84784961| 提問時間:2019 07/08 18:56
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
東方人力公司為小規(guī)模納稅人,向紅太陽電子公司提供勞務(wù)派遣服務(wù),選擇差額征稅。收到紅太陽公司支付的價款40萬元,其他支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理的社會保險及住房公積金的費用為15萬元。 ①簡易計稅依3% : 銷售額=400000元 應(yīng)納稅額=400000÷(1+3%)×3%=11650.48元 ②差額征稅依5% : 銷售額=250000元 應(yīng)納稅額=250000÷(1+5%)×5%=11904.76元 此時選擇簡易計稅對企業(yè)來說稅負低。 勞務(wù)派遣公司可以根據(jù)實際銷售額及成本情況,兩種計稅方式分別測算,哪種稅負低。如果客戶為一般納稅人需要考慮其抵扣要求。 發(fā)票開具 01自開普通發(fā)票 發(fā)票界面填寫“金額”填寫含稅總金額,點擊界面“差額”--“扣除額”中填寫“向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用”。 如本文例子,發(fā)票界面金額填寫40萬元,扣除額中填寫15萬元。 02差額部分代開專票 向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用,不得開具增值稅專用發(fā)票,可以開具普通發(fā)票。其中差額部分可到機構(gòu)所在地國稅機關(guān)代開專用發(fā)票。 如本文中的例子,25萬元可以至稅務(wù)機關(guān)代開專票,而支付給勞務(wù)派遣員工費用15萬開具0稅率發(fā)票。--(對方為一般納稅人,差額部分可以抵扣進項) 表單申報 1在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》中,將可扣除金額填入“應(yīng)稅行為(5%征收率)扣除額計算”第10欄“本期發(fā)生額”第11欄“本期扣除額” 2將增值稅普通發(fā)票與增值稅專用發(fā)票價稅合計填入“應(yīng)稅行為(5%征收率)計稅銷售額計算”第13欄“全部含稅收入(適用5%征收率)” 3在《增值稅納稅申報表》中,將《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》“應(yīng)稅行為(5%征收率)計稅銷售額計算”第16欄“不含稅銷售額”填入第五行(稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額)或者第六行 (稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額)“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列 4應(yīng)稅服務(wù)減除項目清單(差額征收資格納稅人適用)根據(jù)欄目名稱提示填寫一下公司相關(guān)信息,最后一個欄次金額填寫可扣除金額
2019 07/08 19:07
84784961
2019 07/08 19:12
我就是這樣填的,但是申報表提示銷售額未達起征點。
84784961
2019 07/08 19:15
16欄不含稅銷售是5萬,主表第5欄是5萬,本期應(yīng)納稅額2500,提示未達起征點,而且3稅率1-2-3欄全是黃色的,不知道怎么回事
莊老師
2019 07/08 19:28
你好,小規(guī)模未到起征點,免征增值稅
84784961
2019 07/08 19:29
選擇差額征稅納稅人,免征增值稅銷售額和稅額應(yīng)該在哪個欄次填寫
莊老師
2019 07/09 07:26
增值稅減免稅申報表,是由享受增值稅減免稅優(yōu)惠政策的增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人填寫。   填寫方法如下:   第1列“期初余額”:填寫應(yīng)納稅額減征項目上期“期末余額”,為對應(yīng)項目上期應(yīng)抵減而不足抵減的余額。   第2列“本期發(fā)生額”:填寫本期發(fā)生的按照規(guī)定準予抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。   第3列“本期應(yīng)抵減稅額”:填寫本期應(yīng)抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列按表中所列公式填寫。   第4列“本期實際抵減稅額”:填寫本期實際抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列各行≤第3列對應(yīng)各行。   第5列“期末余額”:所列公式填寫。   一般納稅人公式:第5列“免稅額”=第3列“扣除后免稅銷售額”×適用稅率-第4列“免稅銷售額對應(yīng)的進項稅額”。   小規(guī)模納稅人公式:第5列“免稅額”=第3列“扣除后免稅銷售額”×征收率。
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