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老師你好,我們公司規(guī)定員工出差每日給予50元餐費補貼,沒有發(fā)票,要怎么賬務(wù)處理呢?

84785046| 提問時間:2019 07/02 14:30
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!可以不用發(fā)票在差旅費報銷單計算補助金額一起報銷
2019 07/02 14:31
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