問題已解決

我們公司是一般納稅人信息技術(shù)服務(wù)的,在2月和4月份里收了幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是假票,在6月份的時(shí)候,專管員打電話讓我們在報(bào)5月份的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我們在6月份報(bào)稅的時(shí)候已經(jīng)做轉(zhuǎn)出,那么賬務(wù)上怎么處理?怎么做分錄?

84785004| 提問時(shí)間:2019 06/27 09:42
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
借:營業(yè)成本或XX費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)轉(zhuǎn)出
2019 06/27 09:51
84785004
2019 06/27 09:53
已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)
陳詩晗老師
2019 06/27 10:23
分錄處理都是一樣的。同學(xué)
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