問題已解決

我們公司今年被轉(zhuǎn)為一般納稅人,1月份的發(fā)票沒有認(rèn)證,我全部進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額科目,之前沒有做過一般納稅人的賬務(wù)處理,次月認(rèn)證之后我的分錄這樣做合適嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 160 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額) 160 當(dāng)月銷項>進(jìn)項: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 320 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)160 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 160

84785021| 提問時間:2019 06/21 10:30
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好。1.沒有認(rèn)證的發(fā)票是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)以后不要做貸抵扣進(jìn)項稅額。 2 當(dāng)月銷項>進(jìn)項: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 320 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)160 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 160 3 然后: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019 06/21 10:35
84785021
2019 06/21 10:45
那我之前進(jìn)待認(rèn)證進(jìn)項稅額的金額就不轉(zhuǎn)了,一直掛在那個科目之下嗎?
徐阿富老師
2019 06/21 10:46
不是要全部認(rèn)證了做平,之后就不要做這里了
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