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老師,小規(guī)模納稅人每月做銷售的時候稅費計入:應交稅金-應交增值稅-銷項稅,季度不滿30萬銷售額,稅金轉入借方:借:應交稅金-應交增值稅-銷項稅,貸:營業(yè)外收入-政府補助。這樣可以嗎?還需要將稅金轉入:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅和應交稅金-應交增值稅-已交稅金這些科目嗎?

84785040| 提問時間:2019 06/20 11:23
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
小規(guī)模只有設置應交稅費 應交增值稅,沒有三級科目,財會2016.22
2019 06/20 11:24
84785040
2019 06/20 11:26
但是如果已經(jīng)設置了,這個應該怎么做呢?
maize老師
2019 06/20 11:28
你調整這個都沖回全部重新做,轉應交稅費未交增值稅代替應交增值稅
84785040
2019 06/20 11:34
就是做借:應交稅金-應交增值稅-銷項稅,貸:應交稅金-未交增值稅,對嗎?
maize老師
2019 06/20 11:49
我的看法是做借應收 負數(shù) 貸主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費 應交增值稅 負數(shù)
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