問題已解決
公司月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅-轉(zhuǎn)入未交增值稅100;借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)入50。貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅-銷項稅額轉(zhuǎn)入100;應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額-轉(zhuǎn)入未交增值稅50。老師:這分錄正確嗎?有其他做法分錄嗎?
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速問速答你的分錄是:
1、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 100
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 50
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn) 未交增值稅)50
2、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)50
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅50
3、交稅時
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅50
貸:銀行存款
2018 05/07 15:03
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