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公司月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅-轉(zhuǎn)入未交增值稅100;借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)入50。貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅-銷項稅額轉(zhuǎn)入100;應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額-轉(zhuǎn)入未交增值稅50。老師:這分錄正確嗎?有其他做法分錄嗎?

84785039| 提問時間:2018 05/07 14:55
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
你的分錄是: 1、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 100 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 50 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn) 未交增值稅)50 2、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)50 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅50 3、交稅時 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅50 貸:銀行存款
2018 05/07 15:03
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