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實(shí)務(wù)
問題已解決
我想問下收到年前的發(fā)票會計(jì)處理怎么做? 年前未收到發(fā)票做的是 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
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速問速答具體是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?
2019 06/17 10:43
84785011
2019 06/17 10:46
管理費(fèi)用、制造費(fèi)用之類的發(fā)票 ,是要通過以前年度損益科目嗎
張艷老師
2019 06/17 10:50
是的,涉及損益科目,是要通過以前年度損益調(diào)整科目的。
借:以前年度損益調(diào)整
貸:其他應(yīng)付款
借:利潤分配--未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
84785011
2019 06/17 11:05
那發(fā)票稅額怎么辦?不用重新做一筆確認(rèn)費(fèi)用的分錄嗎?像這樣
借:管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)
貸:其他應(yīng)付款
張艷老師
2019 06/17 11:06
如果涉及增值稅的話,還要再做一般
借:以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:其他應(yīng)付款
84785011
2019 06/17 11:24
所以整個(gè)會計(jì)分錄應(yīng)該是這樣的對嗎?
年前
借:其他應(yīng)付款116
貸:銀行存款116
年后收到專用發(fā)票
借:以前年度損益調(diào)整100
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)16
貸:其他應(yīng)付款116
借:利潤分配--未分配利潤100
貸:以前年度損益調(diào)整100
張艷老師
2019 06/17 11:30
是的,是這樣操作的。
84785011
2019 06/17 13:55
老師,我還有個(gè)問題,也是收到年前損益類專用發(fā)票,年后收到發(fā)票金額比年前實(shí)付款大,這個(gè)又該怎么處理呢?
張艷老師
2019 06/17 13:58
以上面的例子舉例
借:其他應(yīng)付款116
貸:銀行存款116
年后收到專用發(fā)票
借:以前年度損益調(diào)整250
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)40
貸:其他應(yīng)付款290
借:其他應(yīng)付款 174
貸:銀行存款 174
借:利潤分配--未分配利潤250
貸:以前年度損益調(diào)整250
84785011
2019 06/17 14:10
可問題是發(fā)票多開的那部分是商家給我們的折扣,我們不用再付剩下那部分的款項(xiàng)了呢。
張艷老師
2019 06/17 14:14
借:以前年度損益調(diào)整250
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)40
貸:其他應(yīng)付款116
營業(yè)外收入 174
借:利潤分配--未分配利潤250
貸:以前年度損益調(diào)整250
84785011
2019 06/17 14:17
好的,非常感謝老師您的耐心解答~
張艷老師
2019 06/17 14:19
您客氣了,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個(gè)五星評價(jià),非常感謝!
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