問(wèn)題已解決

個(gè)稅申報(bào)更正可以晚幾個(gè)月?比如1月申報(bào)錯(cuò)了?

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2019 06/11 08:44
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是沒(méi)有時(shí)間限制的,發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,隨時(shí)都可以去更正的
2019 06/11 08:46
84785040
2019 06/11 08:54
就是說(shuō)6月發(fā)現(xiàn)2月報(bào)錯(cuò)了,怎么辦?
鄒老師
2019 06/11 08:55
你好,做一份2月份正確的申報(bào)表去大廳做更正申報(bào)
84785040
2019 06/11 09:00
個(gè)稅客戶端的更正只能當(dāng)月申報(bào)嗎?
鄒老師
2019 06/11 09:00
你好,更正需要去稅局大廳才可以的,無(wú)法直接在網(wǎng)上更正的
84785040
2019 06/11 14:59
小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn)免增值稅,包括無(wú)票和專票嗎?代開(kāi)專票和自開(kāi)專票?
鄒老師
2019 06/11 15:00
你好,30萬(wàn)是包括代開(kāi)發(fā)票,自開(kāi)專用發(fā)票,無(wú)票收入 但是如果有代開(kāi),自開(kāi)專用發(fā)票,這部分是不免征增值稅的,免征的是普通發(fā)票和無(wú)票收入部分
84785040
2019 06/11 15:02
為什么包括,卻不免征增值稅?
鄒老師
2019 06/11 15:03
你好,因?yàn)?0萬(wàn)是針對(duì)總的收入免征 但是這里面如果有專用發(fā)票,專用發(fā)票不免征,免征的是專用發(fā)票以外的部分 比如合計(jì)25萬(wàn),代開(kāi)10萬(wàn),普通發(fā)票15萬(wàn),10萬(wàn)納稅,15萬(wàn)部分免征增值稅
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