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應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目會計處理是什么樣的?
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如果計算當月需要交納增值稅的情況下(即,銷項大于進項的情況),是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
次月繳納時
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
進項稅額大于銷項稅額,月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
2019 06/10 10:04
84785024
2019 06/10 10:12
老師,我明白了,很清楚,謝謝你,那進項大于銷項留抵的話會計分錄不用處理嗎?報稅的時候有留底要怎么弄呀?
張艷老師
2019 06/10 10:13
那進項大于銷項留抵的話會計分錄不用處理嗎?-------是的,無需做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄
報稅的時候有留底要怎么弄呀?---申報表會自動形成留底稅額,用于抵扣以后期間需要交納的增值稅的。
84785024
2019 06/10 10:14
是的自動留抵了,但是我看我報稅的時候前期留抵的一直放在留抵哪里
84785024
2019 06/10 10:15
這樣的話我是要進行什么操作才能去抵扣嗎?
張艷老師
2019 06/10 10:16
只要您以后申報期是屬于繳納增值稅的情況,申報表就會自動抵減以前期間的留抵稅額了。
84785024
2019 06/10 10:18
哦哦,老師,我明白了,就是說留抵的這個不用我操作,直接申報的時候就會抵扣,會計分錄也不用結(jié)轉(zhuǎn)
張艷老師
2019 06/10 10:19
是的,是這樣理解的。
84785024
2019 06/10 10:39
謝謝老師,你們不收紅包哦,我發(fā)你一個被拒了,我覺得你講的很清楚
張艷老師
2019 06/10 10:40
您可以給老師送“心意”,非常感謝您的贊許。祝您學習愉快,工作順利??!
84785024
2019 06/10 10:42
哦哦,我送了你收到了嗎?我看我微信是有支付的,但是怎么又反應(yīng)失敗了呢
張艷老師
2019 06/10 10:47
非常感謝您的心意,老師已經(jīng)收到了。會計學堂只能通過學員送”心意“的,不能使用**支付,因為老師為學員服務(wù),是我們的工作。
再次感謝您的鼓勵,以后如果有其他問題,可以使用微+信小程序”會計問“向老師單獨提問,我們一起交流探討。
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