問題已解決
3月份開的發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯了,四月份開的紅沖,這個月報稅的時候是不是自動就把紅沖的稅給減掉了
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速問速答是的,你申報的時候正數(shù)加負數(shù)收入合計填寫
2019 06/04 09:48
84784971
2019 06/04 10:06
如果3月份開的6個點的發(fā)票錯了,在四月份紅沖了,然后四月份又把正確的9個點的發(fā)票開出來了,是不是稅款也可以抵掉
郭老師
2019 06/04 10:17
可以把6個點的抵掉,剩下的3個點需要補交
84784971
2019 06/04 10:18
我們這邊稅務(wù)局說的不可以抵
郭老師
2019 06/04 10:22
難道開了負數(shù)發(fā)票不能填寫負數(shù)收入,負數(shù)收入就有負數(shù)稅額,這個不能抵扣?
84784971
2019 06/04 10:25
我再去確認一下,
84784971
2019 06/04 10:27
如果別人開給我的銷項負數(shù)發(fā)票需要候選認證嗎,還是直接做進項稅額轉(zhuǎn)出就可以了
郭老師
2019 06/04 10:33
不用,之前藍字抵扣了,收到負數(shù)進項轉(zhuǎn)出就可以
84784971
2019 06/04 10:37
,謝謝老師
郭老師
2019 06/04 10:43
不用客氣的,
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