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例如,上個月我開出去100萬的發(fā)票,但是只收回來70萬的錢,那按收付實現(xiàn)制上個月我肯定就按收回來的70萬做收入與增值稅,但是下個月繳納增值稅的時候我是按實際開票100開繳納增值稅的,那這個分錄怎么做,

84785013| 提問時間:2019 05/30 17:19
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,剩下的30你可以做應(yīng)收賬款
2019 05/30 17:51
84785013
2019 05/30 18:25
但是我們公司是收付實現(xiàn)制,可以用應(yīng)收賬款嗎
紫藤老師
2019 05/30 20:14
應(yīng)收賬款一般用于提供勞務(wù)或者銷售貨物的
紫藤老師
2019 05/30 20:14
用其他應(yīng)收款好一點
84785013
2019 05/31 09:26
但是我們公司是收付實現(xiàn)制。那30萬里面屬于收入的那部分,我肯定不能記賬。我就把增值稅的那部分。借其他應(yīng)收款。貸應(yīng)交稅費您覺得行嗎?
紫藤老師
2019 05/31 09:39
你好,應(yīng)交稅費一般是根據(jù)發(fā)票來的,不可以隨意改動,那你就計入營業(yè)外收支
84785013
2019 05/31 09:41
是按發(fā)票來?。?但是我們我們是收付實現(xiàn)制
84785013
2019 05/31 09:42
票已經(jīng)開了,但是款沒收回來
紫藤老師
2019 05/31 09:54
那你可以計入營業(yè)外支出
84785013
2019 05/31 09:56
那到時候款到賬再沖營業(yè)外支出?
紫藤老師
2019 05/31 10:00
你現(xiàn)在可以掛其他應(yīng)收款,確定收不回來計入營業(yè)外支出
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