問題已解決

我想請問一下,已經(jīng)年報(bào)了發(fā)現(xiàn)18有一張發(fā)票未做賬,這個(gè)該怎么辦?可以放在19年做賬嗎

84784978| 提問時(shí)間:2019 05/27 16:29
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,做19年可以,但不能在19年稅前扣除。、
2019 05/27 16:30
84784978
2019 05/27 16:41
老師您還可以說的在具體點(diǎn)嗎?
徐阿富老師
2019 05/27 16:49
你好,1 做19年的費(fèi)用里,但是不能在19年所得稅里扣除,或者做借利潤分配-未分配利潤 貸銀行存款等。2,要么修改18年的匯算清繳年報(bào),計(jì)入18年的支出,做納稅調(diào)減
84784978
2019 05/27 17:00
那如果18年的分錄有誤呢,怎么修改呢
徐阿富老師
2019 05/27 17:00
你好,也能說具體點(diǎn)嗎?
84784978
2019 05/27 17:07
老師,你是不是看錯(cuò)我的問題了,我的意思是說一八年的。有一張發(fā)票,沒有做賬,可以放到一九年進(jìn)行調(diào)整嗎,不是費(fèi)用票是我們開出去的那種專票。
84784978
2019 05/27 17:12
就是18年有一張發(fā)票沒有做,該怎么做調(diào)整
84784978
2019 05/27 17:14
還有就是有一筆記賬憑證的金額算錯(cuò)了,咋整,分期收利息嗎
徐阿富老師
2019 05/27 17:14
你好,我沒有看錯(cuò)啊,1,現(xiàn)在收到18年的發(fā)票,可以放在19年做賬,但是你已經(jīng)做了18年的匯算清繳年報(bào),要么修改18年的匯算清繳,調(diào)整18年的費(fèi)用支出額,(這話理解嗎?) 2,要么不調(diào)整18年的,但是做賬可以做在做借利潤分配-未分配利潤 貸銀行存款等,這樣可以不涉及19年的納稅調(diào)整(這個(gè)能理解嗎?)
84784978
2019 05/27 17:21
不涉及到以前年度調(diào)整?
徐阿富老師
2019 05/27 17:23
你好,可以涉及以前年度損益調(diào)整的。但是現(xiàn)在小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有這個(gè)科目,而且即使用以前年度調(diào)整,也要轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤。所以,第二點(diǎn)我直接用利潤分配-未分配利潤 貸銀行存款等
84784978
2019 05/27 17:24
這個(gè)是我們的銷售發(fā)票,怎么能夠理解為。調(diào)整一八年的費(fèi)用基礎(chǔ),這個(gè)是這個(gè)不是費(fèi)用啊,這個(gè)是主營業(yè)務(wù)成本吶,你這個(gè)我不太理解。我剛剛在那會(huì)計(jì)群里面問的話,他們說要涉及到一個(gè)以前年度調(diào)整。你這個(gè)的話,直接做利潤分配,未分配利潤好像有點(diǎn)奇怪,我感覺。
徐阿富老師
2019 05/27 17:30
你好,我是30多年的老財(cái)務(wù)總監(jiān),這個(gè)事情,我肯定不會(huì)亂加,你不要激動(dòng),1,你財(cái)務(wù)軟件如果不是老版本,有以前年度損益調(diào)整科目嗎?損益表里有以前年度損益調(diào)整科目嗎?倒反過來我怪怪的?2我說費(fèi)用,是以為你是費(fèi)用發(fā)票,如果是成本發(fā)票,我想原理也是一樣的,這個(gè)你開始也沒有表達(dá)是成本發(fā)票還是費(fèi)用發(fā)放,通常你沒有入賬,我們都理解為是費(fèi)用發(fā)票,你可以把我說的費(fèi)用改為主營業(yè)務(wù)成本就好
84784978
2019 05/27 17:35
借:利潤分配-未分配利潤 4600 貸:銀行存款 4600 ??? 這個(gè)發(fā)票可以放在19裝訂嗎還是放在18年 以前年度調(diào)整也有的
徐阿富老師
2019 05/27 17:41
你好,你有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目說明是財(cái)務(wù)軟件是老版本的
徐阿富老師
2019 05/27 17:41
你好,如果沒有付款的,那么銀行存款改為應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款
徐阿富老師
2019 05/27 17:42
利潤表里現(xiàn)在早已經(jīng)沒有這個(gè)科目,以前是有的沒錯(cuò)
84784978
2019 05/28 09:16
是主營業(yè)務(wù)收入老師具體分錄怎么做是我們銷售出去開的發(fā)票
徐阿富老師
2019 05/28 09:51
你好,如果是銷售出去的,是借應(yīng)收賬款 貸利潤分配――未分配利潤(或者你要用的以前年度損益調(diào)整)貸 應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――銷項(xiàng)稅額
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