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老師,A105000表納稅調(diào)整項目明細表的賬載金額、稅收金額怎么填的,業(yè)務(wù)招待費支出如果賬上是10000,沒有收入,5000元招待費是2017年的是要剔除出來,那我要怎么填呢
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速問速答業(yè)務(wù)招待費是不可以在以后年度扣除的。
業(yè)務(wù)招待費帳載金額10000,稅收金額0
2019 05/21 15:46
84784973
2019 05/21 15:50
老師,是2018年入了2017年的發(fā)票,那是不是要把這5000在這里剔除呢
答疑陳園老師
2019 05/21 15:51
你帳上的10000包括這5000元咯。如果是不用剔除,這就是企業(yè)實際發(fā)生的費用。
84784973
2019 05/21 15:54
是的,賬上10000元包括這5000元,我同事說要把這5000元放在其他那里面,所以我不知道應(yīng)該怎么做
答疑陳園老師
2019 05/21 16:00
這5000元,但是入賬入的是業(yè)務(wù)招待費吧?
84784973
2019 05/21 16:00
是的
答疑陳園老師
2019 05/21 16:04
那就還在業(yè)務(wù)招待費里體現(xiàn)出來。
84784973
2019 05/21 16:08
就是直接在賬載金額填10000,稅收金額0,調(diào)增金額10000嗎
答疑陳園老師
2019 05/21 16:08
是的,沒有收入,業(yè)務(wù)招待費可以稅前扣除金額為0
84784973
2019 05/21 16:09
謝謝老師
答疑陳園老師
2019 05/21 16:15
不客氣,希望對你有幫助。
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