問題已解決
A105000納稅調(diào)整項目明細表,業(yè)務(wù)招待費的賬載金額跟稅收金額怎么填?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,賬載金額按賬面發(fā)生金額填寫
稅收金額按賬面發(fā)生額60%與收入0.5%兩者較小的數(shù)據(jù)填寫
2019 04/27 15:07
84784976
2019 04/27 15:12
老師,業(yè)務(wù)招待費本年累計數(shù)為34424.41,累計收入為7933921.60,數(shù)據(jù)怎么填
鄒老師
2019 04/27 15:13
你好,賬載金額按 34424.41,稅收金額按34424.41*60%填寫
84784976
2019 04/27 15:14
是20654.65嗎
鄒老師
2019 04/27 15:16
你好,是的,是這個金額填寫在稅收金額欄次
84784976
2019 04/27 15:16
那這樣的話,還要納稅調(diào)整了?
鄒老師
2019 04/27 15:17
你好,是的,業(yè)務(wù)招待費調(diào)增金額=34424.41-20654.65
84784976
2019 04/27 15:19
老師你不是說,按收入的千分之五也可以計算的嘛
84784976
2019 04/27 15:19
那就不是這個數(shù)了
鄒老師
2019 04/27 15:21
你好,稅收金額按賬面發(fā)生額60%與收入0.5%兩者較小的數(shù)據(jù)填寫
發(fā)生額60%等于 20654.65,收入0.5%大于這個數(shù)據(jù),所以按較小的 數(shù)據(jù)20654.65填寫在稅收金額啊
84784976
2019 04/27 15:22
營業(yè)外收入也算不算收入
鄒老師
2019 04/27 15:23
你好,營業(yè)外收入是不屬于收入的,不作為業(yè)務(wù)招待費收入計算基數(shù)的
84784976
2019 04/27 15:24
是這樣
鄒老師
2019 04/27 15:25
你好,針對這個問題還有什么疑問嗎?
84784976
2019 04/27 15:30
那納稅調(diào)增了13769.76,咋辦?
鄒老師
2019 04/27 15:31
你好,如果賬面本來盈利,調(diào)增了就補交企業(yè)所得稅就是了
84784976
2019 04/27 15:33
那13769.76要全部繳嗎?還是會享受小型微利優(yōu)惠政策?
鄒老師
2019 04/27 15:34
你好,如果符合小型微利企業(yè),按13769.76*10%計算補交企業(yè)所得稅
84784976
2019 04/27 15:37
老師,這個稅是不是在表中填了就可以了?
84784976
2019 04/27 15:38
后面會自動跳出繳稅的金額嗎?
鄒老師
2019 04/27 15:39
你好,只需要填寫稅收金額,賬面金額
調(diào)增金額就自動生成了
調(diào)增金額生成了,補交的企業(yè)所得稅也會自動生成數(shù)據(jù)的
閱讀 5951