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做匯算清繳時,業(yè)務招待費調(diào)增了,需要繳稅嗎?做什么賬務處理呢
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速問速答調(diào)增的部分需要繳稅。
按繳納的金額,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-應交所得稅。借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款
2019 05/21 11:36
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2019 05/21 15:39
在做匯算清繳時,納稅申報A表,應納稅所得額計算和應納稅額計算是不是填了上面利潤總額計算后自動升成的?改不了?
答疑陳園老師
2019 05/21 15:41
是的,這些是系統(tǒng)自動計算的。
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2019 05/21 15:49
那業(yè)務招待費有調(diào)增,提交時說調(diào)增金額要與A表的納稅調(diào)整增加額一致,可是這個納稅調(diào)整增加額是0,也改不了,咋辦啊?
答疑陳園老師
2019 05/21 15:50
你要把這個表保存一下,然后去A表重新讀取數(shù)據(jù)。
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