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去年12月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做分錄?

84785023| 提問時(shí)間:2019 05/14 13:10
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吳少琴老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
什么原因造成的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2019 05/14 13:11
84785023
2019 05/14 13:32
是過路費(fèi)發(fā)票找不到了
吳少琴老師
2019 05/14 13:45
沒有發(fā)票的話,就紅字沖減這個(gè)分錄
84785023
2019 05/14 13:49
當(dāng)時(shí)申報(bào)并抵扣了進(jìn)項(xiàng) 這個(gè)月轉(zhuǎn)出
84785023
2019 05/14 13:49
怎么做分錄?
吳少琴老師
2019 05/14 13:52
原來是不是 借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在 借以前年度損益調(diào)整 紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 紅字 貸庫存現(xiàn)金 紅字
84785023
2019 05/14 14:24
去年進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入未交增值稅沒有余額了
84785023
2019 05/14 15:04
如果直接調(diào)整進(jìn)項(xiàng)就變得會(huì)有余額了 這個(gè)怎么處理?
吳少琴老師
2019 05/14 19:04
你紅字沖減 ,月末 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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