問題已解決
老師,麻煩問一下,增值稅進項稅已經(jīng)在報稅的時候抵扣,那需要做一筆抵扣完的分錄么?因為現(xiàn)在進項是認證且抵扣了,但現(xiàn)在還是進項借方金額?
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速問速答不應做抵扣的,你把進項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以,余額就是0
2019 05/09 10:00
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老師,麻煩問一下,增值稅進項稅已經(jīng)在報稅的時候抵扣,那需要做一筆抵扣完的分錄么?因為現(xiàn)在進項是認證且抵扣了,但現(xiàn)在還是進項借方金額?
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