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上月開具了一張銷項票,這個月紅沖了,那么這張紅沖發(fā)票稅額,可以抵扣當月銷項稅額嗎??? 紅沖稅額為500,當月銷項800,是不是繳納300稅款就可以了???

84784992| 提問時間:2019 04/28 10:31
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
您好,是的,以正數的銷項稅額-負數的銷項稅額 也就是300 繳納稅款
2019 04/28 10:33
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