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老師,我們單位給別的單位或是個人勞務(wù)費,這個怎么掛賬。后期他們發(fā)票拿來后我們怎么沖賬?

84784995| 提問時間:2019 04/22 15:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,支付,借;預(yù)付賬款或其他應(yīng)收款,貸;銀行存款 取得發(fā)票,借;勞務(wù)成本等科目 貸;預(yù)付賬款或其他應(yīng)收款
2019 04/22 15:24
84784995
2019 04/22 15:28
沒付款之前,怎么掛賬
84784995
2019 04/22 15:29
欠別人勞務(wù)費
鄒老師
2019 04/22 15:31
你好,先去掉發(fā)票,沒有付款就這樣做分錄 借;勞務(wù)成本等科目 貸應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款
84784995
2019 04/22 15:33
好的
84784995
2019 04/22 15:34
發(fā)票來了,付款了就是上面的會計分錄
鄒老師
2019 04/22 15:36
你好,發(fā)票到了,付款就是 借;應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款 ,貸;銀行存款
84784995
2019 04/22 15:36
知道了
84784995
2019 04/22 15:37
這樣賬就平了是吧?
鄒老師
2019 04/22 15:39
你好,是的,這樣做了之后賬務(wù)是平的
84784995
2019 04/22 15:45
謝謝
鄒老師
2019 04/22 15:49
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
84784995
2019 04/23 18:43
老師,如果說對方給開具的是專票,我掛賬時是借:成本勞務(wù)費貸:其他應(yīng)付款,發(fā)票來了付款時借:其他應(yīng)付款應(yīng)交稅金進(jìn)項貸:銀存!對嗎?
鄒老師
2019 04/23 18:45
你好,取得發(fā)票,借:勞務(wù)成本等科目,應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 貸:其他應(yīng)付款 付款,借;其他應(yīng)付款,貸;銀行存款
84784995
2019 04/23 18:46
謝謝
鄒老師
2019 04/23 18:46
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
84784995
2019 04/23 18:47
可以同時做記賬憑證對嗎?
鄒老師
2019 04/23 18:47
你好,發(fā)票,付款是同一個時間嗎?
84784995
2019 04/23 18:48
84784995
2019 04/23 18:48
先掛的賬
鄒老師
2019 04/23 18:49
你好,同一個時間那就直接做一筆分錄就是了 借:勞務(wù)成本等科目,應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 貸;銀行存款
84784995
2019 04/23 18:49
后期發(fā)票拿來了就付款了
鄒老師
2019 04/23 18:49
你好,同一個時間那就直接做一筆分錄就是了 借:勞務(wù)成本等科目,應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 貸;銀行存款
84784995
2019 04/23 18:54
知道了,先掛賬是借:勞務(wù)成本貸:其他應(yīng)付款,取得發(fā)票是借:勞務(wù)成本應(yīng)交增值稅進(jìn)項,貸:其他應(yīng)付款 如果發(fā)票和付款是同一時間就是借:勞務(wù)成本應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸:銀行存款,是吧?
鄒老師
2019 04/23 18:55
你好 先掛賬, 借:勞務(wù)成本等科目,應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 貸:其他應(yīng)付款 付款,借;其他應(yīng)付款,貸;銀行存款 如果發(fā)票和付款是同一時間就是 借:勞務(wù)成本 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,貸:銀行存款
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