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那每個月的應交稅費,增值稅內賬怎么做?外賬要交稅,內賬怎么做?就是如果不調整增值稅,我每個月繳稅怎么做?留抵又怎么做?

84785024| 提問時間:2019 04/21 10:59
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
同學。內賬是以真實性為準,外賬是以票據(jù)為準。 同學。你如果交的稅都是按外賬銷項和進項處理的,那么稅這塊兒是不會存在 差異的。
2019 04/21 11:04
84785024
2019 04/21 11:42
我是說,我的內賬是ERP系統(tǒng)做的,采購開單就會有進項稅,銷售開到就會有銷項稅。外賬是銷售是航天開票,進項是根據(jù)認證的發(fā)票。內外賬依據(jù)不同,肯定增值稅不一致啊。比如我內賬采購開單100,銷售200。我外賬銷售200,認證180。我確實繳稅20。實實在在發(fā)生了業(yè)務,我內賬怎么做這筆稅?我就是想知道增值稅內賬怎么處理的。整個做法
陳詩晗老師
2019 04/21 12:05
外賬不過他進項是多少認證多少,那么你總的是不變的,只是沒有留抵或待抵扣。 如果你的外賬和內賬的差額有的是沒有發(fā)票的,你就需要手動調整到營業(yè)外支出或管理費用-稅金。
84785024
2019 04/21 12:25
做營業(yè)外支出或者管理費用可行有時候差五六萬,小企業(yè)一個月也就掙十來萬,因為稅少一半利潤了,老板也不干 增值稅不是流轉稅嗎?怎么能進利潤表
陳詩晗老師
2019 04/21 13:00
同學。你是應交稅費內賬和外賬對不上。況且你的差額是永久差異,不是暫時性差異。 你表述是否有問題?你的差異到底 從何而來
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