問(wèn)題已解決

老師,我發(fā)現(xiàn),是我的增值稅申報(bào)表上的未開票收入的銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額做錯(cuò)了,怎么辦呢?

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/18 16:08
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馬老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)是自己計(jì)算出來(lái)的 只要你的銷售額填寫合適一般不會(huì)出錯(cuò)的啊
2019 04/18 16:09
84784978
2019 04/18 16:15
未開票收入的銷項(xiàng)稅額是自己填的呀
馬老師
2019 04/18 16:58
那就更正申報(bào),繳納過(guò)稅金嗎
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