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發(fā)現(xiàn)去年的憑證做錯了怎么辦

84785025| 提問時間:2020 05/19 11:09
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龍楓老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員
發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證中有錯誤(指科目和金額)并導(dǎo)致賬簿登記錯誤的,應(yīng)當(dāng)用藍字填制一張更正的記賬憑證。更正由于錯誤對會計產(chǎn)生的影響。例如:發(fā)現(xiàn)去年有一張管理費用支出憑證的金額本應(yīng)是5600元,記賬時誤記6500元,則導(dǎo)致利潤減少900元。此時更正分錄是: 借:現(xiàn)金(或其他科目) 貸:以前年度利潤調(diào)整
2020 05/19 11:10
84785025
2020 05/19 11:16
用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,不能用以前年度損益調(diào)整吧,我這個 是科目寫錯了怎么辦?
龍楓老師
2020 05/19 11:18
你好,可以直接用未分配利潤的啊
84785025
2020 05/19 11:26
去年登記的錯誤的是:管理費用—職工教育經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬—員工培訓(xùn)費 借:應(yīng)付職工薪酬—員工培訓(xùn)費 貸:銀行存款 正確應(yīng)該是:借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 這個應(yīng)該怎么填?。?/div>
84785025
2020 05/19 11:27
去年登記的錯誤的是:管理費用—職工教育經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬—員工培訓(xùn)費 借:應(yīng)付職工薪酬—員工培訓(xùn)費 貸:銀行存款 正確應(yīng)該是:借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 這個應(yīng)該怎么調(diào)整?。?/div>
龍楓老師
2020 05/19 14:41
借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整。借應(yīng)付賬款貸應(yīng)付職工薪酬,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交企業(yè)所得稅,借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤,
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