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應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借方有余額需要處理嗎

84785034| 提問時間:2019 04/16 00:43
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牛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好,可以期末時,根據(jù)(銷售稅額-進(jìn)項稅額-減免稅款)數(shù)字;借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅.如果你公司進(jìn)銷項稅額都結(jié)轉(zhuǎn)的話,也可以與進(jìn)銷項稅額分開單獨結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方。單獨結(jié)轉(zhuǎn),
2019 04/16 06:09
牛老師
2019 04/16 06:10
最后再通過借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。
84785034
2019 04/16 11:05
我結(jié)轉(zhuǎn)的是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 金額是銷項減進(jìn)項減減免稅款,也就是應(yīng)交增值稅的金額,正確嗎
牛老師
2019 04/16 11:20
你好,是的,就是你公司當(dāng)月的應(yīng)納稅額。
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