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應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 減免稅款借方余額是怎么回事?老師幫忙

84784950| 提問時(shí)間:2019 08/22 14:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,說明是減免的增值稅
2019 08/22 14:11
84784950
2019 08/22 14:14
鄒老師這個(gè)余額,不用處理嗎?掛著可以嗎?需要處理又怎么處理?
鄒老師
2019 08/22 14:14
你好,需要與未交增值稅對(duì)沖,而不是一直掛賬的
84784950
2019 08/22 14:17
老師有減免稅做營業(yè)外收入處理這一說法嗎?
鄒老師
2019 08/22 14:27
你好,是防偽稅控系統(tǒng)專用設(shè)備及維護(hù)費(fèi)抵扣的增值稅?
84784950
2019 08/22 14:27
是的老師
鄒老師
2019 08/22 14:35
你好,那減免的時(shí)候貸方是管理費(fèi)用,而不是營業(yè)外收入
84784950
2019 08/22 14:43
老師減免時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅減免稅款 貸:管理費(fèi)用 辦公費(fèi),原來支付時(shí),借:管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金。這樣的話減免稅款就一直掛著了?
鄒老師
2019 08/22 14:46
你好,把減免的稅款與未交增值對(duì)沖就是了 借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅減免稅款
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