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繳納增值稅銷項(xiàng)稅額的分錄應(yīng)該怎樣做

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/14 10:28
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你好,當(dāng)月底先將應(yīng)繳納的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。次月繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸銀行存款。
2019 04/14 10:31
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