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旅游行業(yè)的差額征稅怎么做賬務處理?

84784975| 提問時間:2019 04/11 14:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.取得旅游服務收入時的會計處理:   借:銀行存款    貸:主營業(yè)務收入    應交稅費——應交增值稅   2.支付別的公司旅游服務分包款時的會計處理:   借:主營業(yè)務成本    應交稅費——應交增值稅    貸:銀行存款   3.住宿費、餐飲費、交通費、門票費入賬時的會計處理:   借:主營業(yè)務成本    應交稅費——應交增值稅    貸:銀行存款
2019 04/11 14:41
84784975
2019 04/11 15:51
應交稅費如果有余額是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出山或收入嗎??
樸老師
2019 04/11 17:39
應交稅費多計提 建議找出原因 沖減原來多提原因計入哪里就沖什么科目 若實在無法查找就計入營業(yè)外支出
84784975
2019 04/11 19:15
主營業(yè)務收入和成本都做應交增值稅,不會出現(xiàn)稅額差么??
樸老師
2019 04/12 10:29
成本那里是進項稅的你收到專票的話
84784975
2019 04/12 12:01
小規(guī)模收專票不也是按成本票一樣的嗎?如果是小規(guī)模的賬務處理又是怎么樣的?
樸老師
2019 04/12 12:36
跟收到的普票是一樣的,直接都計入成本,不做借應交增值稅進項的分錄
84784975
2019 04/12 12:40
收入要做應交稅費嗎?
樸老師
2019 04/12 12:51
是的,收入要交增值稅的
84784975
2019 04/12 13:44
小規(guī)模的收入也要做應交稅費嗎?不是差額征稅么?
樸老師
2019 04/12 13:52
借:主營業(yè)務成本     貸:應付賬款等     借:應繳稅費——應交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)     貸:主營業(yè)務成本     借:銀行存款等     貸:主營業(yè)務收入     貸:應繳稅費——應交增值稅(銷項稅額)     二、差額扣除部分增加收入   賬務處理:   借:主營業(yè)務成本     貸:應付賬款等     借:銀行存款等     貸:主營業(yè)務收入     貸:應繳稅費——應交增值稅(銷項稅額)  
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