問(wèn)題已解決

小規(guī)模1到3月銷售額沒(méi)有達(dá)到30萬(wàn),增值稅減免了,這個(gè)怎么做分錄是在3月做還是4月做呢?

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/10 10:14
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
3月做 銷售時(shí) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅金 減免分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅費(fèi) 貸營(yíng)業(yè)外收入
2019 04/10 10:17
84784963
2019 04/10 10:27
那增值稅需要每月計(jì)提嗎,比如我不需要交增值稅是不是稅金及附加也不需要計(jì)提呢
三寶老師
2019 04/10 10:29
增值稅在做銷售時(shí)計(jì)算。增值稅不屬于稅金及附加。增值稅減免,附加稅也減免
84784963
2019 04/10 10:30
就是增值稅不需要計(jì)提是不呀?
84784963
2019 04/10 10:31
我意思是附加稅需要做上面呢個(gè)減免分錄不?
三寶老師
2019 04/10 10:32
減免了附加稅,不需要計(jì)提
84784963
2019 04/10 10:34
好的謝謝。老師增值稅是不是不需要每月單獨(dú)計(jì)提啊
三寶老師
2019 04/10 10:39
增值稅根據(jù)銷售額,在確認(rèn)銷售時(shí)計(jì)入
84784963
2019 04/10 10:41
好的謝謝老師
三寶老師
2019 04/10 10:41
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