問(wèn)題已解決

暫估銷售收入這個(gè)月已經(jīng)做賬,下個(gè)月收到進(jìn)項(xiàng)票后要怎么做賬呢

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/08 10:21
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涵老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
您好:一般暫估成本的多,很少暫估收入。這個(gè)月已入賬的情況下,下個(gè)月就紅字沖回原暫估憑證,再按照發(fā)票做正確的憑證。 借:應(yīng)收賬款---暫估收入 (負(fù)數(shù)或紅數(shù)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (負(fù)數(shù)或紅數(shù)) 應(yīng)繳稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅---銷項(xiàng)稅額 (負(fù)數(shù)或紅數(shù))
2019 04/08 10:57
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