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實(shí)務(wù)
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這個月缺三百萬進(jìn)項票,如果暫估入庫三百萬,下個月三百萬的票到了,怎么做賬
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速問速答當(dāng)月暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本 300萬 貸:應(yīng)付賬款 300
下個月沖銷 借:主營業(yè)務(wù)成本 - 300萬 貸:應(yīng)付賬款 -300
借:主營業(yè)務(wù)成本 265 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 35 貸:應(yīng)付賬款 300
2022 06/07 15:07
秦楓老師
2022 06/07 15:13
當(dāng)然要沖? 你既做了原材料 又轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本? 你已經(jīng)計入損益了 但是300萬的損益是不準(zhǔn)確的 因為300萬里面有進(jìn)項稅? 實(shí)際成本沒有300萬? ? 你這兩筆分錄都要沖銷? 本月在做準(zhǔn)確的分分錄? ??
秦楓老師
2022 06/07 15:16
你把你當(dāng)時做得分錄翻出來? ?同樣的科目全部做負(fù)數(shù)? 就是紅字沖銷
秦楓老師
2022 06/07 15:24
?暫估只是臨時應(yīng)急的為了季度少交企業(yè)所得稅? ? 一般情況下不要暫估啊 ,暫估導(dǎo)致利潤不準(zhǔn)確!
秦楓老師
2022 06/07 15:38
大部分都是因為發(fā)票來的不及時? 季度為了少交企業(yè)所得稅 才暫估?
秦楓老師
2022 06/07 15:58
其實(shí)是不合適的? 只是臨時應(yīng)急 盡快要索取到票據(jù)??
84785046
2022 06/07 15:11
我上個月做的借原材料,貸應(yīng)付賬款~暫估入庫,然后所有的一起結(jié)轉(zhuǎn)的成本,這個月紅字沖回,借原材料,貸應(yīng)付賬款~暫估入庫,成本那塊還用沖嗎
84785046
2022 06/07 15:16
我這個怎么做分錄沖銷
84785046
2022 06/07 15:20
沖原材料,沖成本,然后重新入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本是吧,這樣就是無形中把每個月的利潤做小了?
84785046
2022 06/07 15:26
我們每個月利潤都在盈利幾百元,上個月進(jìn)項票沒開來,利潤一下子幾百萬
84785046
2022 06/07 15:41
那我沒有合同,沒有出庫入庫單,沒有銀行交易記錄,能暫估嗎缺少的這三百萬的進(jìn)項票
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