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小微企業(yè)不是每月開票金額十萬以下免增值稅嗎?是這樣,企業(yè)每個(gè)月稅務(wù)局代開的專票金額大概5萬,這部分的增值稅當(dāng)場(chǎng)就繳納了。另外一部分,自己稅控盤開具了6萬的發(fā)票,這兩部分加起來,就滿10萬了。自己稅控盤開的這6萬是單獨(dú)算,不用繳納增值稅,還是和代開的發(fā)票一起,合計(jì)滿十萬,需要補(bǔ)繳6萬這部分的增值稅?

84784966| 提問時(shí)間:2019 04/05 14:43
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牛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,10萬免稅額的計(jì)算是包括普票和代開專用發(fā)票的合計(jì)金額,因此,你這種情況開具的普通發(fā)票也需要繳納增值稅。
2019 04/05 14:47
牛老師
2019 04/05 14:48
如果你公司是按季度繳納增值稅,免稅標(biāo)準(zhǔn)是季度不超過30萬元。如果滿足季度要求也不需要繳納增值稅。
84784966
2019 04/05 14:52
好的,那如果我們代開了六萬,自己稅控盤開了三萬,合計(jì)起來不滿十萬,我有兩個(gè)問題,一個(gè)問題是,代開的發(fā)票,已經(jīng)繳納的稅款是否可以申請(qǐng)退稅?另外一個(gè)問題是,既然不滿十萬,那我稅控盤開的三萬,是不是不需要繳納增值稅呢?
牛老師
2019 04/05 15:13
你好,如果你代開的是增值稅專用發(fā)票是要交稅的,不能退稅。不滿10萬,3萬的普通發(fā)票免稅。
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