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問題已解決
物業(yè)公司,12月轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,但是11月份的時(shí)候是一般納稅人,12月紅沖了一張11月的發(fā)票,1月份報(bào)12月的稅,這個(gè)紅沖的發(fā)票稅額要怎么沖啊,稅要怎么報(bào)呢。本期應(yīng)交稅款5778.1,另紅沖的稅額是29.44。怎么報(bào)稅啊
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速問速答你好,同學(xué)!申報(bào)時(shí),申報(bào)表里面將沖紅的票據(jù)稅額扣除申報(bào)即可。
2019 01/17 22:42
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