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問(wèn)題已解決
10月銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票稅繳納了,11月紅沖發(fā)票,稅款是不是留抵還是可以申請(qǐng)退稅?
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速問(wèn)速答都可以的??炊惥忠?。
2018 11/15 11:42
84784966
2018 11/15 12:19
老師,我目前還沒(méi)有報(bào)稅,是否我現(xiàn)在紅沖,本月的申報(bào)收入就可以每天10月收入?
84784966
2018 11/15 12:21
對(duì)方如果未認(rèn)證的話(huà),稅申報(bào)的話(huà),是否它不用改動(dòng),等我們開(kāi)紅沖發(fā)票和15后開(kāi)藍(lán)字發(fā)票給他們
84784966
2018 11/15 12:58
老師,紅沖銷(xiāo)項(xiàng)后增值稅就退回留抵了,那對(duì)應(yīng)的附加稅是沒(méi)有辦法嗎
宋生老師
2018 11/15 14:11
您好!你11月份開(kāi)紅字發(fā)票,就會(huì)沖減11月的成本。
增值稅如果退,附加稅也可以退
84784966
2018 11/15 14:20
問(wèn)了不能退,得留抵,那附加稅的留抵在哪里看
宋生老師
2018 11/15 14:22
您好!這個(gè)你沖減計(jì)提的分錄。只留下繳納的,就會(huì)有留底了
84784966
2018 11/15 14:42
那附加稅留抵的錢(qián)是不是在增值稅申報(bào)表里上期期末留抵里和增值稅留抵統(tǒng)一記錄
宋生老師
2018 11/15 14:44
你好!不是的。這個(gè)跟增值稅沒(méi)關(guān)系。
你在附加稅的本期預(yù)繳里面填上
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