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去年12月開好公司,銀行賬戶還沒開好,有一筆印章費(fèi)用400元,應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄?

84784967| 提問時(shí)間:2019 01/12 11:29
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,開始做賬了沒有,
2019 01/12 11:30
84784967
2019 01/12 11:33
開始做了
84784967
2019 01/12 11:35
去年12月的個(gè)稅和增值稅都已經(jīng)申報(bào)了,0申報(bào)。但是申報(bào)報(bào)表時(shí),資產(chǎn)負(fù)債表里面要有數(shù)字才能申報(bào),剛好12月20日有一筆印章費(fèi),但不知道怎么做<br><br>
莊老師
2019 01/12 11:40
你好,借管理費(fèi)用一辦公費(fèi),貸庫存現(xiàn)金
84784967
2019 01/12 11:41
莊老師,是不是可以直接做借:長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)400,貸:其他應(yīng)付款400
84784967
2019 01/12 11:44
莊老師,我們也沒有庫存現(xiàn)金,是老板自己出錢墊付的
莊老師
2019 01/12 11:44
你好,你們已經(jīng)開業(yè)了,不用做長期待攤費(fèi)用,
莊老師
2019 01/12 11:45
如果是開辦費(fèi),直接做借管理費(fèi)用一開辦費(fèi),貸其他應(yīng)付款一個(gè)人
84784967
2019 01/12 11:50
莊老師,管理費(fèi)用期末要結(jié)轉(zhuǎn)利潤吧,借:本年利潤400 貸:管理費(fèi)用400,這樣的話12月份就這兩張憑證是吧?
莊老師
2019 01/12 11:51
你好,沒有其他的業(yè)務(wù)就是這樣的
莊老師
2019 01/12 11:52
然后做借利潤分配一未分配利潤,貸本年利潤
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