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費(fèi)用可以做暫估嗎?

84784986| 提問時間:2019 01/09 18:33
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,不叫暫估,如果有發(fā)生但發(fā)票沒到的可以計提或者叫預(yù)提
2019 01/09 18:34
84784986
2019 01/10 11:16
分錄怎么寫的呢
徐阿富老師
2019 01/10 11:17
借管理費(fèi)用等 貸其他應(yīng)付款
84784986
2019 01/10 11:51
可是是一月份的發(fā)票呀,可以這樣嗎
徐阿富老師
2019 01/10 12:04
你好,當(dāng)然可以啊,這里有其他應(yīng)付款給你掛著了
84784986
2019 01/10 13:29
我六月份付了款,發(fā)票還沒還,六月份:借預(yù)付帳款,貸銀行存款,現(xiàn)在還需要做什么操作不
84784986
2019 01/10 13:31
一月份收到一張成本票,還沒有付款,我想做到12月份的去,怎么做分錄呢?
徐阿富老師
2019 01/10 13:36
1,發(fā)票沒有到可以不用再做別的帳,只要5月底前發(fā)票能到就行,2如果這個成本是12月發(fā)生的,可以先預(yù)提,借成本 貸其他應(yīng)付款
84784986
2019 01/10 13:41
1,六月份的那張票我沒有做到成本里面去呢?2,是預(yù)提嗎?哪種情況才是暫估呢?2
徐阿富老師
2019 01/10 13:43
你好,我是回答你2個不同的問題。第2個問題不是說6月份的。費(fèi)用叫預(yù)提,商品或材料叫暫估
84784986
2019 01/10 13:51
我的意思是我的款付了,只做了預(yù)付,沒有做到主營業(yè)務(wù)成本里面去,因?yàn)橐@個月才有發(fā)票,這樣子18年有贏利了
徐阿富老師
2019 01/10 13:57
你好,那你可以借成本,貸應(yīng)付,先做進(jìn)去,發(fā)票到了借應(yīng)付 貸預(yù)付
84784986
2019 01/10 16:15
老師,現(xiàn)金流量表是根據(jù)什么填的
徐阿富老師
2019 01/10 16:16
你好,現(xiàn)金流量表要按照每一筆分錄歸類填的,這個是選報的,可以不填直接保存申報的
84784986
2019 01/10 16:42
老師,這個表是明年5月份填的那個年報嗎?現(xiàn)在不用管
徐阿富老師
2019 01/10 16:46
你好,是年報是不?年報不用管的
84784986
2019 01/10 16:52
我報了個增值稅和一個增值稅附表,附加稅,企業(yè)所得稅,資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,0保存了一個現(xiàn)金流量表,就是這些了吧,有沒有弄掉的
徐阿富老師
2019 01/10 16:57
你好,還有殘保金吧,印花稅呢?
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