問題已解決

在做工資賬時(shí)一直是:先計(jì)提:借:管理-工資,貸:其他應(yīng)付,貸:應(yīng)付職工薪酬。支付當(dāng)月社保:借:管理-社保,借:其他應(yīng)付,貸:庫(kù)存現(xiàn)金。次月支付工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫(kù)存現(xiàn)金。這樣做,有什么問題嗎?

84785034| 提問時(shí)間:2019 01/09 14:33
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
84785034
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
就是沒有按一般的做工資,在支付工資時(shí)再做貸方的其他應(yīng)付。這兩種不同的方式是同一個(gè)意思,就是不知道有什么人影響沒有?<br>
2019 01/09 14:35
三寶老師
2019 01/09 15:04
計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
84785034
2019 01/09 15:07
嗯,我知道這樣,就是想問老師,我一直按我寫的那樣做,有什么疑問沒?
84785034
2019 01/09 15:08
這樣做對(duì)那些有影響?我之后就按老師說的這樣來做,之前按這樣做了的,是否需要更改。?
84785034
2019 01/09 16:28
老師?
三寶老師
2019 01/09 16:41
之前的還是改過來吧,那樣做費(fèi)用和應(yīng)付職工不一致
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~