問題已解決

之前會計未計提工資,直接做的借:管理-工資 其他應(yīng)收款-個人承擔社保 貸:銀行。 后面我從9月開始計提了,借:管理-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-個人承擔社保 ,可以這樣嗎?對匯算清繳有沒有影響?

84784973| 提問時間:2019 01/05 22:26
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 可以的,沒有影響的
2019 01/05 22:28
蔣飛老師
2019 01/05 22:30
但匯算清繳前沒有支付的計提工資,稅務(wù)上需要調(diào)增計稅。(稅務(wù)上不認可未支付的預提工資)
84784973
2019 01/05 22:44
老師,第一筆管理費用-工資余額是總工資扣除社保后的差額進管理費用工資,而第二筆的管理費用-工資是未扣除社保的工資
蔣飛老師
2019 01/05 22:45
記入管理費用應(yīng)該是應(yīng)發(fā)工資
84784973
2019 01/05 22:49
第一筆的管理費用做的是實發(fā)工資數(shù),第二筆才是應(yīng)發(fā)工資數(shù),正常應(yīng)該按第二筆的分錄做對吧?關(guān)鍵現(xiàn)在這樣對匯算清繳有影響嗎?匯算清繳中應(yīng)該如何填列?應(yīng)付職工薪酬工資和管理費用工資一欄呢
蔣飛老師
2019 01/05 23:03
需要調(diào)整一下,第一步分錄需要增加管理費用
84784973
2019 01/05 23:06
分錄應(yīng)該怎么寫呢
蔣飛老師
2019 01/05 23:11
借:管理-工資 貸:其他應(yīng)收款-個人承擔社保
84784973
2019 01/06 08:14
那應(yīng)付職工薪酬科目呢,該科目只做了3個月的數(shù)據(jù)
蔣飛老師
2019 01/06 08:22
沒事的,統(tǒng)計一下就可以了
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