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17年的帳中,借:預(yù)收賬款12000 貸:應(yīng)收賬款12000;我做成借:預(yù)收賬款12000貸:主營業(yè)務(wù)收入11650.49 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅349.51,現(xiàn)在要調(diào)整,分錄怎么做

84785017| 提問時(shí)間:2018 12/20 14:39
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借:應(yīng)收賬款 貸方藍(lán)字 12000 貸:以前年度損益調(diào)整 -11650.49 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 -349.51
2018 12/20 14:41
84785017
2018 12/20 14:45
老師,這樣不用按以前年度損益調(diào)整科目嗎
bamboo老師
2018 12/20 14:46
分錄里面有以前年度損益調(diào)整科目啊
84785017
2018 12/20 14:50
老師,我明白了謝謝你
bamboo老師
2018 12/20 14:53
不用謝 滿意請(qǐng)給五星好評(píng) 祝你工作順利
84785017
2018 12/20 15:30
老師,要不要再做利潤分配_未分配利潤的分錄了?
bamboo老師
2018 12/20 15:31
要做的 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤
84785017
2018 12/20 15:35
老師,分別是填那個(gè)數(shù)?
bamboo老師
2018 12/20 15:43
借:以前年度損益調(diào)整 -11650.49*0.25=2912.62 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 -2912.62 借:以前年度損益調(diào)整 -11650.49+2912.62=-8737.87 貸: -8737.87 當(dāng)然也可以用正數(shù)表示 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅2912.62 貸:以前年度損益調(diào)整 2912.62 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 8737.87
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