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關(guān)注為了抵費(fèi)用減少利潤少交企業(yè)所得稅,老板拿來的大額餐票,是不是要計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)?

84784985| 提問時(shí)間:2018 11/05 06:55
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
付款方是公司名稱的,可以記入公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)的
2018 11/05 06:58
84784985
2018 11/05 06:59
那員工拿來的餐票計(jì)入福利費(fèi),是不是不需要通過應(yīng)付職工薪酬科目過渡?
蔣飛老師
2018 11/05 07:36
你好! 可以的。
84784985
2018 11/05 07:44
不需要通過應(yīng)付職工薪酬科目過渡吧?
蔣飛老師
2018 11/05 07:45
你好! 可以不通過的
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